☆湖北中医药高等专科学校附属医院
☆荆州市老年病医院
☆卫生部三级综合医院
表一:2018年部门收支总表 |
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单位:万元 | |||
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、财政拨款收入 | 1,188.92 | 一、一般公共服务支出 | |
其中:一般公共预算拨款 | 1,188.92 | 二、公共安全支出 | |
政府性基金预算拨款 | 三、教育支出 | ||
二、上级补助收入 | 四、科学技术支出 | ||
三、事业收入 | 35,000.00 | 五、文化体育与传媒支出 | |
四、事业单位经营收入 | 六、社会保障和就业支出 | ||
五、附属单位上缴收入 | 七、医疗卫生与计划生育支出 | 50,239.66 | |
六、其他收入 | 14,050.00 | 八、节能环保支出 | |
九、城乡社区支出 | |||
十、农林水支出 | |||
十一、交通运输支出 | |||
十二、资源勘探信息等支出 | |||
十三、商业服务业等支出 | |||
十四、国土海洋气象等支出 | |||
十五、住房保障支出 | |||
十六、粮油物资储备支出 | |||
十七、其他支出 |
表二:2018年部门收入总表 |
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单位:万元 | ||
序号 | 收入项目 | 预算数 |
一、 | 财政拨款补助收入 | 1,188.92 |
1 | 公共预算财政拨款 | 1,188.92 |
2 | 政府性基金 | |
二、 | 上级补助收入 | |
1 | 市本级主管部门 | |
2 | 非本级补助资金 | |
三、 | 事业收入 | 35,000.00 |
四、 | 事业单位经营收入 | |
五、 | 附属单位上缴收入 | |
六、 | 其他收入 | 14,050.00 |
1 | 非本级财政拨款 | |
2 | 财政专户资金结余 | |
3 | 其他 | 14,050.00 |
本年收入合计 | 50,238.92 | |
七、 | 上年结转 | 0.74 |
1 | 预算指标结转 | 0.74 |
2 | 单位账户资金结转结余 | |
3 | 预算指标统筹 | |
八、 | 动用事业基金 | |
收入总计 | 50,239.66 |
表三:2018年部门支出总表 |
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单位:万元 | ||
序号 | 支出项目 | 预算数 |
一、 | 基本支出 | 22,278.88 |
1 | 工资福利支出 | 19,617.01 |
2 | 商品和服务支出 | 2,643.24 |
3 | 对个人和家庭补助支出 | 18.63 |
二、 | 项目支出 | 27,960.78 |
三、 | 上缴上级支出 | |
四、 | 事业单位经营支出 | |
五、 | 对附属单补助支出 | |
本年支出合计 | 50,239.66 | |
六、 | 结转下年支出 | |
支出总计 | 50,239.66 |
表四:2018年财政拨款收支总表 |
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单位:万元 | |||
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、公共预算财政拨款 | 1,188.92 | 一、一般公共服务支出 | |
1、经费拨款 | 813.02 | 二、公共安全支出 | |
2、专项拨款 | 214.00 | 三、教育支出 | |
3、行政事业性收费拨款 | 120.00 | 四、科学技术支出 | |
4、国有资源有偿使用收入拨款 | 五、文化体育与传媒支出 | ||
5、办案费 | 六、社会保障和就业支出 | ||
6、中省转移支付补助 | 40.00 | 七、医疗卫生与计划生育支出 | 1,188.92 |
7、财政金库结转收入 | 1.90 | 八、节能环保支出 | |
8、政府预算体系统筹 | 九、城乡社区支出 | ||
二、政府性基金拨款 | 十、农林水支出 | ||
十一、交通运输支出 | |||
十二、资源勘探信息等支出 | |||
十三、商业服务业等支出 | |||
十四、国土海洋气象等支出 | |||
十五、住房保障支出 | |||
十六、粮油物资储备支出 | |||
十七、其他支出 | |||
本年支出合计 | 1,188.92 | ||
十八、结转下年 | |||
财政拨款收入总计 | 1,188.92 | 财政拨款支出总计 | 1,188.92 |
表五:2018年一般公共预算支出表 |
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单位:万元 | ||||||||
科目编码 | 科目名称 | 预算数合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | 结转下年支出 |
合计 | 1,188.92 | 161.90 | 1,027.02 | |||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 1,188.92 | 161.90 | 1,027.02 | ||||
21002 | 公立医院 | 1,188.92 | 161.90 | 1,027.02 | ||||
2100201 | 综合医院 | 1,188.92 | 161.90 | 1,027.02 |
表六:2018年一般公共预算基本支出表 |
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单位:万元 | ||
科目编码 | 科目名称 | 预算数 |
合计 | 161.90 | |
301 | 工资福利支出 | 161.90 |
30101 | 基本工资 | 161.90 |
表七:2018年政府性基金预算支出表 |
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单位:万元 | ||||||||
科目编码 | 科目名称 | 预算数合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | 结转下年支出 |
表八:2018年“三公”经费支出表 |
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单位:万元 | |
项目 | 预算数 |
合计 | 29.90 |
因公出国(境)费 | |
公务接待费 | 19.40 |
公务用车购置及运行费 | 10.50 |
其中:公务用车运行维护费 | 10.50 |
公务用车购置费 |